Search
Close this search box.

Tax Review dan Tax Audit untuk Kepatuhan dan Optimalisasi Pajak

Description

Pelatihan ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai
proses tax review dan tax audit dalam konteks perbankan yang memiliki karakteristik
transaksi kompleks, volume data besar, serta regulasi perpajakan yang selalu
berkembang. Peserta akan mempelajari struktur pajak yang relevan bagi bank seperti
PPh, PPN, PPh final, pajak transaksi, dan pajak fasilitas nasabah. Selain itu, peserta
dipandu memahami hubungan antara pencatatan akuntansi, ledger perpajakan, dan
rekonsiliasi wajib pajak, sehingga mampu mengidentifikasi potensi risiko, selisih, dan
area yang perlu dikoreksi sebelum dilakukan pemeriksaan maupun pelaporan.

Pada paragraf kedua, pelatihan memperdalam bagaimana proses audit pajak
berlangsung, termasuk strategi menghadapi permintaan data dari DJP, teknik
penyusunan dokumen pendukung, kronologi transaksi, serta manajemen komunikasi
dengan otoritas pajak agar proses berjalan tertib dan efisien. Peserta juga akan
mempelajari risk mapping, mitigasi potensi sengketa pajak, serta praktik terbaik dalam
menerapkan compliance framework yang dapat meminimalkan potensi denda ataupun
koreksi signifikan. Dengan pendekatan teknis dan studi kasus nyata perbankan, pelatihan
ini memastikan peserta mampu melakukan pengawasan pajak yang proaktif, sistematis,
dan sesuai standar regulasi terkini.

OBJECTIVE

  • Memahami struktur dan karakteristik perpajakan yang berlaku pada aktivitas perbankan.
  • Meningkatkan kemampuan melakukan tax review secara sistematis untuk mendeteksi risiko kepatuhan.
  • Menguasai teknik persiapan dan pendampingan audit pajak oleh otoritas.
  • Memahami penyusunan dokumentasi dan rekonsiliasi untuk mendukung keakuratan pelaporan pajak.
  • Memastikan peserta mampu mengurangi potensi sengketa dan optimasi beban pajak sesuai ketentuan.

COURSE OUTLINE

  1. Kerangka Perpajakan Perbankan dan Jenis Pajak Terkait

    • Sub: PPh badan, PPN jasa keuangan tertentu, PPh final, pajak transaksi, serta perlakuan pajak atas produk dan layanan bank.
  2. Tax Review: Metodologi, Rekonsiliasi, dan Identifikasi Risiko

    • Sub: Rekonsiliasi GL–fiscal ledger, review withholding tax, analisis selisih, identifikasi potensi koreksi, dan compliance checklist.
  3. Teknik Penyusunan Dokumentasi Pendukung Pajak

    • Sub: Bukti potong, dokumen transaksi, kronologi, mapping akun pajak, dan penyusunan working paper perpajakan.
  4. Proses dan Strategi Menghadapi Tax Audit

    • Sub: Permintaan data DJP, strategi respon, manajemen komunikasi, teknik klarifikasi, serta mitigasi potensi dispute.
  5. Governance, Risk Management, dan Tax Compliance Framework

    • Sub: Monitoring kepatuhan, risk mapping pajak, internal control perpajakan, serta perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko koreksi.

Method

  • Pre-test
  • Presentation
  • Discussion
  • Case Study
  • Post-test

Facility

  • Training Amenities
  • Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen, dll)
  • Certificate
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch

Contact Us

If you have any questions, send us a message!

Ready to Grow? Talk to an Expert Today!

Registration

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.